到岗时间:1个月之内
婚况要求:不限婚况
职责描述: 1、 按审计项目、审计计划、实施时间和进度,独立开展各项审计,包括对集团各公司及各业务板块开展内部审计工作;
2、 熟悉土建、装修工程项目审计工作尤佳;
3、掌握内部控制要点,协助审计总监确定控制要点、内控检查重点、流程节点;
4、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查工作;
5、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;
6、对被审计单位内部控制流程的有效性进行测试和评价,分析异常或风险点,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,提出防控和改善措施;
7、对集团、子公司及各业务板块的经济业务及相关人员进行审计,预防职务舞弊、犯罪的发生,对于出现的问题,提出整改建议并及时上报处理;
8、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;
9、完成领导交办的其他工作任务;
任职资格: 1、本科及以上学历 2、财务或审计专业 3、具备5年以上的专职审计,含3年以上同等职位管理经验 4、掌握审计稽核、内部控制及财务管理方法及技能;
了解企业经营的一般流程和过程控制的关键环节;
产品知识;
财经法律知识 5、精通审计业务,具有良好文字、口头表达能力、ERP软件使用、综合判断能力
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。