到岗时间:1个月之内
婚况要求:不限婚况
职责描述: 1、根据公司相关内部管理制度及公司的具体情况,起草审计规章制度;
2、对公司内部监控机制的合规性、有效性和完整性进行审查和评估;
3、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案,并负责实施;
4、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
5、起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价, 并提出建设性的建议和处理意见;
6、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
7、审计资料的立卷,收集、整理归档工作;
8、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的管理工作;
任职要求: 1、大学本科及以上学历,财经类或审计专业毕业;
2、五年以上专职审计工作经验,上市公司内部审计经验优先;
3、具有全面的财务专业知识及审计知识,掌握全面的审计技能;
4、良好的组织协调和沟通能力;
良好的判断和分析能力;
5、忠于职守,诚实守信,作风严谨,富有团队精神 6、熟悉灵活运用各办公软件;
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。