到岗时间:1个月之内
婚况要求:不限婚况
任职要求: 1、会计审计类专业,本科及以上学历;
2、四年以上审计工作经验(其中大中型企业内审经验不低于二年),能独立完成相关项目的审计工作;
3、CPA、CIA或审计师资格,熟悉国内上市公司核算实务、监管法规,全面掌握企业内部控制体系与流程;
4、较强的发现、分析和判断问题的能力,擅长设置企业内部管理的关键控制点,并能针对薄弱环节提出有效方案;
5、良好的敬业精神及职业素养,工作尽责勤勉,原则性强,同时具有良好的沟通能力及团队合作 岗位职责: 1、负责公司的专项审计、专案审计和财务收支审计等系列审计相关的工作,进行有关审计资料的原始调查、收集整理和建档工作,编写内部审计报告;
2、定期、不定期对下属单位内控制度的执行情况和财务管理状况进行抽查和审计,提出指导意见;
3、评价公司各单位财务管理和各项财务制度的执行情况,对财务管理、内部控制、风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后续跟进及监管改善进度;
5、协助拟订、评价、完善公司内控制度、操作流程,提高内部管理水平和控制有效性;
6、负责内部审计档案管理,协助建立、维护公司的内部审
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。