到岗时间:1个月之内
婚况要求:不限婚况
职责描述: 1.内控风险审计,组织内部管理工作的审计,审计集团及各城市公司制度、流程实施的有效性、合理性进行检查和评估;
对于审计发现的问题,及时与相关部门沟通,组织部门分析问题,提出问题处理意见,并跟踪相关部门完善制度流程,防范运营风险;
2.营运审计,组织对集团及各城市公司的财务预算及财务收支情况进行审计;
组织对集团及各城市公司的投资、资产、负债、损益等经营情况进行审计;
组织对集团及各城市公司年度经营指标完成情况进行审计;
3.专项审计,对中高层管理人员关及键岗位进行离任审计;
根据集团及各城市公司要求,针对相关事件或问题进行专项审计或调查;
4.监察工作,负责建立监察制度以及违规投诉和申诉渠道;
检查集团范围内人员对各项规章制度的遵守及执行情况;
调查处理公司范围内人员舞弊行为,并将调查及处理结果及时向有关领导反馈;
5.法务工作,处理涉及公司的重大法律事务的各项事宜,与相关部门沟通、协调、配合,并向公司领导汇报工作进展情况;
负责协调律师处理集团及各城市公司各类诉讼或仲裁案件;
负责对接外部法律顾问,律师事务所,会计师事务所 6.主持本部门管理工作;
任职要求: 1、全日制本科及以上学历,五年以上审计法务工作经验,其中两年以上同岗位工作管理经验;
2、沟通能力强,抗压能力强,责任心强,能吃苦耐劳;
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。