到岗时间:1个月之内
婚况要求:不限婚况
岗位职责: 1 负责制定本部门年度工作计划、并组织实施;
2 负责优化和调整本部门的组织结构和岗位编制,并完善相关岗位职责;
3 负责集团审计监察管控体系的建立与完善,制定公司内部审计管理办法和规章制度;
4 负责集团年度审计计划的制定和实施,梳理公司重大风险点;
5 负责集团经营管理活动的责任审计和风险管控,对公司运营过程进行合规性审计(包括投资、开发、设计管理、招投标、工程管理、营销),并出具审计报告;
6 对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
7 负责集团总部、各子公司、各项目公司领导经济责任审计及离任审计;
8 对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
9 跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向集团提出反馈意见和建议;
10 负责集团经济合同的审核与执行情况监督;
11 负责集团预决算、工程、财务、采购审计工作的开展;
12 负责公司内部反舞弊调查工作,发现、调查各工作环节中可能出现的舞弊点;
13 负责领导交办的专项调查工作,根据调查结果出具案件调查报告;
14 负责接受各类举报信息,并按部门规定对举报信息进行处理;
15 负责对所出具的报告中需要其他部门进行整改的事项进行跟进、落实;
16 协助人力资源部进行本部门人员招聘、培训和绩效考核,并对下属人员选拔提出建议;
17 完成领导交办的其他工作;
任职要求: 学历要求:全日制统招大学本科及以上;
专业要求:审计、会计、企业管理和法律等相关专业;
工作经验:3年以上审计经理或财务经理职务工作经验;
资格证书:注册会计师及中级以上相关专业技术职称;
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。